9926 | | Remplacement de la page d’utilisation des ressources par une nouvelle interface plus complète, permettant une identification plus précise de la charge de travail. |
10089 | | Ajout de la possibilité de terminer une activité ou une ligne de planification. Terminer un élément le rend non disponible à l’imputation et annule automatiquement l’effort restant. |
10095 | | Une liste consolidée des transactions est maintenant incluses dans la préparation de la facture. Auparavant disponible uniquement au niveau des séquences, cette liste est désormais aussi accessible au niveau du format ou de la facture. Elle regroupe l’ensemble des transactions incluses dans toutes les séquences détaillées. Il est également possible d’ajouter ou de retirer des transactions, comme c’est déjà le cas dans la version par séquence. |
10398 | AME-00068 | Il y a maintenant une fonction dans la liste de préparations permettant de comptabiliser en lot les factures et d’envoyer les courriels. Il est aussi possible de renvoyer les courriels à partir d’une sélection multiple ou d’imprimer les factures. |
10406 | AME-00039 | Lors de l’ajout d’une ligne dans le budget détaillé, le département sera automatiquement renseigné avec le département par défaut de la tâche correspondante. |
10407 | | Le client par défaut du domaine, défini dans les configurations de domaine, sera automatiquement utilisé lors de la création d’un nouveau projet. Comme ce champ standard est obligatoire mais non utilisé par OMZY, il sera possible de créer un client « fictif » (ex : NA) qui sera automatiquement affecté à la création des projets. |
10479 | AME-00045 | Des codes de visualisation par défaut sont désormais disponibles dans les configurations du domaine. Ces défauts concernent les séquences détaillées, à avancement, à calendrier ou à jalons. Ils seront utilisés lors de la création de séquences. Lorsque des séquences sont copiées d’un autre projet, les valeurs de la source sont conservées. |
10525 | | Dépréciation de l’ancienne gestion de capacité, remplacée par la nouvelle gestion par calendrier introduite dans la version 1.3.2 Wave 7. |
10708 | | Message d’erreur lié au taux de conversion apparaissant parfois lors de l’impression d’une facture. |
10732 | | Facturation : Possibilité de choisir la date de comptabilisation lors de l’annulation d’une facture. Auparavant, la date de comptabilisation de la facture était systématiquement appliquée. |
10737 | BUG-000126 | Dans un Déplacement, si la transaction change de lot, le flag indiquant « Déplacement en attente » reste bloqué. |
10738 | | JOV Lot de journal : Empêche la destruction d’un lot ayant des transactions de type Déplacement ou de Révision. |
10756 | | Envoi de facture par courriel : Le texte du courriel est dans la langue de l’usager qui envoie le courriel et non dans la langue du client. |
10758 | BUG-000220 | Déplacement : Ajout de deux nouvelles actions : - Réinitialiser les taux facturables - Réinitialiser les quantités facturées. Ces actions permettent de rester consistant avec le Déplacement en masse. Auparavant, ces actions étaient déclenchées en modifiant le code de tâche et/ou la quantité. |
10761 | BUG-000235 | Envoi de facture par courriel: Identification de la compagnie dans le sujet du courriel. Auparavant, le sujet affichait le nom du domaine plutôt que celui de la compagnie. |
10654 | BUG-000123 | JOV Séquence - JOV Gestion de séquence - Libellé Total de préparation de facture est utilisé pour deux différents calculs, changement de libellé. |
10760 | BUG-000122 | Copie projet: Lorsqu'on utilise l'option « copie de format / séquence », les champs ne sont pas reproduits avec les valeurs des formats et séquences d’origine. |
10652 | BUG-000124 | Le nouveau calendrier de la ressource ne s'affiche pas dans la feuille de temps. |
10735 | BUG-000125 | Rapport JOV préparation de facture : Le détail de la transaction ne s'affiche pas lorsqu’on a seulement une transaction de type employé contractuel. |
10736 | BUG-000127 | Déplacement en masse - Erreur : JOV Écriture du journal de projet est déjà déplacée. |
10828 | BUG-00236 / BUG-00237 | Annulation de facture à 0 : Une écriture supplémentaire est créée dans le journal client. |